2月25日上午,市城投集团召开党委审计委员会内部审计会议,集团党委书记、董事长黄海,党委委员、纪委书记吴辉,副总经理汪世清,总经济师刘金波,集团公司审计委员会成员,审计部及被审计单位负责人参加会议。会议由党委委员、副总经理李仁庆主持。
黄海指出,经过去年审计工作的全面开展,集团各个单位对审计工作的认识有了明显变化,审计部门工作水平有所提高,服务意识也在逐步加强,但也暴露出存在对审计工作仍不够重视、基础管理仍然薄弱、审计力量不强、审计结果运用不够的问题。
黄海对审计工作提出四点要求:一要将审计关口前移,加强事前、事中审计力度;二要突出服务职能,当好公司“内参”;叁要推进审计队伍建设,提高审计工作水平;四要紧盯问题整改,压实责任,做好审计工作“后评价”。
会议通报了2021年集团公司内部审计工作情况和规范工程管理专项审计调查报告,总结了集团内部审计工作中发现的不足,并提出了2022年内部审计计划。
李仁庆提出,2022年集团审计工作将侧重四个方面:一是经济责任审计,重点是离任审计和任中审计;二是专项审计,包括资产管理审计、项目过程审计、投融资审计和招投标审计;叁是内部审计;四是工程结算审计。
李仁庆强调,今年审计工作任务依然艰巨,审计部门必须抓好“三提高”“四加强”, “三提高”即提高政治站位,服务发展大局;提高工作要求,增强工作准确性与时效性;提高成果运用,增强审计的责任感和使命感;“四加强”一是加强领导,各部门、子公司要高度重视、密切配合;二是加强审计队伍建设,满足业务开展的要求;三是加强审计能力建设,不光要发现问题,更要有指导、纠正问题的能力;四是加强审计廉政建设,严格执行审计工作要求和工作纪律。
图文:徐芝宇